Aggiungere fatture a gruppi di fatture

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Per potere individuare e aggiornare più fatture senza dover utilizzare una query, è possibile aggiungere le fatture a un gruppo di fatture.

Impostare la contabilità fornitori per consentire i gruppi di fatture

  1. Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Parametri contabilità fornitori.

  2. Fare clic su Fattura e selezionare Usa gruppi di fatture per questa società.

  3. Nel campo Codice predefinito per gruppi di fatture selezionare il valore da utilizzare come codice di gruppo predefinito per le nuove fatture: Nome utente, Data o Personalizzato. Ad esempio, selezionare Nome utente per raggruppare automaticamente fatture nuove in base al nome dell'utente che le ha create. Gli utenti potranno modificare il codice nelle singole fatture.

  4. Nel campo Codice personalizzato per gruppi di fatture immettere un codice gruppo personalizzato da utilizzare per le fatture nuove. Il codice può essere composto da un massimo di 10 caratteri alfanumerici, inclusi simboli e spazi. Questo campo è disponibile solo se nel campo Codice predefinito per gruppi di fatture è selezionata l'opzione Personalizzato.

  5. Nel campo Codice personalizzato per fatture servizi Web immettere un codice personalizzato da utilizzare per le fatture nuove create tramite il servizio Web. Il codice può essere composto da un massimo di 10 caratteri alfanumerici.

Aggiungere le fatture a un gruppo di fatture

  1. Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fatture fornitore > Fatture fornitore in sospeso.

  2. Nel riquadro azioni fare clic Fattura per creare una fattura.

    - oppure -

    Fare clic su Da ordine fornitore per creare una fattura da ordini fornitore selezionati.

    - oppure -

    Fare clic su Da entrata prodotti per creare una fattura da entrate prodotti selezionate.

  3. Nel campo Gruppo di fatture della Scheda dettaglio Intestazione fattura fornitore selezionare il codice del gruppo di fatture per la fattura. Ad esempio, è possibile creare due fatture con il codice gruppo di fatture HR e due fatture con il codice gruppo di fatture FIRE. Le quattro fatture verranno suddivise tra i due gruppi, rispettivamente HR e FIRE.

Vedere anche

Parametri contabilità fornitori (modulo)

Fattura fornitore (modulo)