Share via


Fizetések nyomtatása nem átruházható csekkekként

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Miután a fizetés létrehozása és feladása a fizetési naplóba megtörtént, a fizetésből egy példányt kinyomtathat nem átruházható csekként. A nem átruházható csekk egy olyan dokumentum, amelyet nem lehet megvásárolni, eladni, elcserélni vagy átruházni.

A fizetések másolatainak kinyomtatása előtt végre kell hajtania a következő lépéseket:

Nem átruházható csekk elrendezésének beállítása egy bankszámlához

  1. Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Bankszámlák.

  2. Válassza ki a bankszámlát a csekk elrendezésének beállításához. A Művelet ablaktáblán válassza ki a Beállítás lapot, majd kattintson a Ellenőrzés gombra. A Csekk elrendezése képernyő megnyílik.

  3. A Másolatok lapon válasszon ki egy lehetőséget az aláírásra és a vízjelre.

  4. Kattintson a Tesztnyomtatás hivatkozásra. A Csekk elrendezése - tesztnyomtatás képernyő megnyílik.

  5. Válassza ki a Nem átruházható csekk formátuma lehetőséget a nyomtatandó csekk típusaként, majd kattintson az OK gombra. Megjelenik a csekk elrendezése.

Fizetés egy példányának kinyomtatása a Csekk képernyőről

  1. Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Csekkek.

  2. Válasszon ki egy Fizetve állapotú csekket vagy csekkeket.

  3. Kattintson a Csekk másolatának nyomtatása hivatkozásra.

Fizetés egy példányának kinyomtatása a Fizetési előzmények képernyőről

  1. Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Szállítók > Minden szállító. A Művelet ablaktáblán válassza ki a Számla lapot, majd kattintson a Kifizetési előzmények gombra.

    – vagy –

    Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Szállítók > Minden szállító. A Művelet ablaktáblán válassza ki a Számla lapot, majd kattintson a Kifizetési előzmények gombra.

  2. Válassza ki a fizetést vagy fizetéseket, majd kattintson a Kifizetési bizonylat másolatának nyomtatása elemre.

    Megjegyzés

    Egy fizetés egy példányát csak akkor tudja kinyomtatni, ha a fizetési módja lehetővé teszi a fizetési példányokat, és az ellenszámla típusa Bank. További tájékoztatás: Fizetési módok - szállítók (képernyő) és Naplóbizonylat - Szállító kifizetési napló (képernyő).

Fizetés egy példányának kinyomtatása a váltónaplóból

  1. Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Kötelezvények > Kötelezvénykiállítási napló.

    – vagy –

    Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Kötelezvények > Újbóli kötelezvénykiállítás naplója.

  2. Válasszon ki egy naplót, vagy nyomja le a CTRL+N billentyűkombinációt egy új sor létrehozásához, majd kattintson a Sorok lehetőségre. A Naplóbizonylat képernyő megnyílik.

  3. Válassza ki a fizetést vagy fizetéseket, majd kattintson a Nyomtatás > Kifizetési bizonylat másolata elemre.

    Megjegyzés

    Egy fizetés egy példányát csak akkor tudja kinyomtatni, ha a fizetési módja lehetővé teszi a fizetési példányokat, és az ellenszámla típusa Bank. További tájékoztatás: Fizetési módok - szállítók (képernyő) és Naplóbizonylat - Szállító kifizetési napló (képernyő).

Lásd még

Bankszámla csekkelrendezésének beállítása