Paramétrage d'un processus de révision pour les contrepassations et les annulations

Mise à jour : November 16, 2010

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Par défaut, les contrepassations et les annulations sont validées immédiatement lorsque l'utilisateur clique sur Contrepassation de paiement dans l'écran Chèque ou sur Annuler le paiement dans l'écran Bordereau de remise. Les étapes suivantes permettent d'envoyer des contrepassations et des annulations aux journaux pour qu'elles soient révisées avant d'être approuvées et validées ou d'être rejetées.

  1. Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Paramétrage > Paramètres de gestion des disponibilités et des banques.

  2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Pour utiliser le journal de révision Contrepassation de chèques dans le module Gestion des fonds et des banques, activez la case à cocher Utiliser le processus de révision pour les contrepassations de paiement.

    • Pour utiliser le journal de révision Annulations de paiement de bordereau de remise dans le module Gestion des fonds et des banques, activez la case à cocher Utiliser le processus de révision pour les annulations de paiement par bordereau de remise.

    • Pour demander des codes motif des contrepassations de paiement, activez la case à cocher Demander les motifs des contrepassations de paiement.

    • Pour demander des codes motif des annulations, activez la case à cocher Demander les motifs des annulations des paiements par bordereau de remise.

  3. Fermez l'écran.

  4. Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Journaux > Noms de journal.

  5. Pour créer un nom de journal, cliquez sur Nouveau.

    • Si vous créez un nom de journal de contrepassation de chèque, sélectionnez Contrepassation de chèque bancaire dans le champ Type de journal.

    • Si vous créez un nom de journal d'annulation du bordereau de remise, sélectionnez Annulation du bordereau de remise en banque dans le champ Type de journal.

  6. Appuyez sur Ctrl+S pour enregistrer le nom du journal.

Vous pouvez également paramétrer des alertes afin que les réviseurs soient avertis lorsque des enregistrements sont prêts à être révisés. Pour plus d'informations, voir Créer des règles d'alerte.

Voir aussi

Paramètres de gestion des disponibilités et des banques (écran)

Paramétrage des noms de journal (écran)

Contrepassation d'un chèque validé

Annulation d'un paiement de bordereau de remise

Lignes de contrepassation de chèque (écran)

Lignes des annulations de paiement de bordereau de remise (écran)

Contrepassations de paiement (écran)