Om aktiver, der er oprettet ud fra Kreditor

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan konfigurere integration mellem Anlægsaktiver og Kreditor, så der automatisk oprettes anlægsaktiver ud fra indkøbsordrer eller kreditorfakturaer, eller så der automatisk bogføres posteringer med anskaffelser eller anskaffelsesreguleringer for anlægsaktiver.

Følgende metoder er tilgængelige til integration mellem Anlægsaktiver og Kreditor, og du skal bruge samme metode for alle anlægsaktiver:

  • Du opretter et anlægsaktiv manuelt, før du føjer anlægsaktivnummeret til linjen på indkøbsordren eller kreditorfakturaen. Der bogføres automatisk en anskaffelsespostering for aktivet, når du bogfører kreditorfakturaen. Dette er standardmetoden.

  • Du opretter et anlægsaktiv manuelt, før du føjer anlægsaktivnummeret til linjen på indkøbsordren eller kreditorfakturaen. Der bogføres ikke en anskaffelsespostering for aktivet, når du bogfører kreditorfakturaen.

  • Der oprettes automatisk et anlægsaktiv, når du bogfører en produktkvittering eller en kreditorfaktura, hvor afkrydsningsfeltet Opret et nyt anlægsaktiv er markeret. Der bogføres automatisk en anskaffelsespostering for aktivet, når du bogfører kreditorfakturaen.

  • Der oprettes automatisk et anlægsaktiv, når du bogfører en produktkvittering eller en kreditorfaktura, hvor afkrydsningsfeltet Opret et nyt anlægsaktiv er markeret. Der bogføres ikke en anskaffelsespostering for aktivet, når du bogfører kreditorfakturaen.

Vælg en af de første to metoder, hvis du foretrækker at oprette anlægsaktiver manuelt, og tildel derefter anlægsaktivnummeret til indkøbsordren eller kreditorfakturaen. Vælg en af de sidste to metoder, hvis du foretrækker en mere fleksibel tilgang: Nogle gange opretter du anlægsaktiver manuelt, og nogle gange opretter du automatisk et anlægsaktiv på baggrund af oplysningerne om anlægsaktiver i linjeelementdetaljerne.

Uanset om du opretter anlægsaktiver manuelt eller bruger en mere fleksibel tilgang, skal du også beslutte, om en anskaffelsespostering kun kan bogføres i Anlægsaktiver, eller om den kan bogføres, når du bogfører en kreditorfaktura. Visse organisationer foretrækker, at brugere opretter anskaffelser og anskaffelsesposteringer manuelt i Anlægsaktiver ved hjælp af manuelle kladdeposteringer eller forslag.

I dette emne beskrives detaljerne ved de enkelte metoder.

Metoder til manuel oprettelse af anlægsaktiver

Når du bogfører en kreditorfaktura, hvor der er angivet et anlægsaktivnummer på linjerne, og afkrydsningsfeltet Tillad aktivanskaffelse fra Indkøb er markeret i formen Anlægsaktivparametre, bogføres anskaffelsen automatisk, og anlægsaktivets status ændres til Start.

Hvis en anskaffelse ikke kan bogføres, kan du enten angive en anskaffelsespostering i Anlægsaktiver manuelt eller bruge et anskaffelsesforslag i kladden Anlægsaktiver til at oprette flere anskaffelsesposteringer samtidigt.

Bemærk

Hvis Anlægsaktiver er konfigureret til at begrænse bogføring af anskaffelsesposteringer til en bestemt brugergruppe, skal du være medlem af den pågældende brugergruppe for at bogføre anskaffelsesposteringer fra fakturaer.

Metoder til automatisk oprettelse af anlægsaktiver

Når du bogfører en produktkvittering, hvor afkrydsningsfeltet Opret et nyt anlægsaktiv er markeret for en linje, oprettes der et nyt anlægsaktiv med statussen Endnu ikke anskaffet. Når du derefter bogfører en kreditorfaktura med et nyt anlægsaktiv, bogføres der en anskaffelsespostering for det nye aktiv, og status ændres til Start, hvis Anlægsaktiver er konfigureret til at tillade anskaffelser af aktiver fra Kreditor, og du er medlem af en brugergruppe, der kan bogføre anskaffelsesposteringer.

Hvis afkrydsningsfeltet Nyt anlægsaktiv? ikke er markeret på indkøbslinjen, når du bogfører produktkvitteringen, men det er markeret, når du bogfører kreditorfakturaen, oprettes det nye anlægsaktiv, og det anskaffes med statussen Start, hvis Anlægsaktiver er konfigureret til at tillade oprettelse og anskaffelse. Der oprettes ikke et ekstra aktiv, når du bogfører en kreditorfaktura, hvis der allerede blev oprettet ét, da du bogførte produktkvitteringen.

Gg231804.collapse_all(da-dk,AX.60).gifGrænse for kapitalisering

Når du bruger en metode, hvor aktivet oprettes og anskaffes automatisk, kan du angive, at systemet skal kontrollere, om indkøbsbeløbet for anlægsaktivet overholder en bestemt grænse for kapitalisering for afskrivning af aktiver. Hvis det er tilfældet, er afkrydsningsfeltet Afskrivning markeret i værdimodellerne eller afskrivningsmodellerne for aktivet, når det oprettes fra Kreditor.

En grænse for kapitalisering er et beløb, der bestemmer, om aktiver afskrives, hvis de overholder det bestemte beløb. En grænse for kapitalisering er et beløb, der bestemmer, om aktiver afskrives, hvis de overholder det bestemte beløb. Hvis du f.eks. køber et aktiv, og indkøbsprisen er mindre end grænsen for kapitalisering, angives aktivet ikke til afskrivning. Hvis indkøbsprisen overholder eller overskrider grænsen, angives aktivet til afskrivning.

Du kan konfigurere grænsen for kapitalisering i formen Anlægsaktivgrupper. Yderligere oplysninger finder du i Anlægsaktivgrupper (form).

Situation

I følgende scenario beskrives hele integrationscyklussen for Anlægsaktiver og Kreditor. Der vises en eksempelopsætning, og brugen af anskaffelsesforslaget beskrives også. Flere oplysninger om opsætning, forslag og bogføringskonti finder du i Konfigurere integration af Anlægsaktiver og Kreditor, Behandle aktiver, der er oprettet ud fra Kreditor og Om integration af anlægsaktiver.

I dette scenario er systemet konfigureret på følgende måde:

  • Der oprettes automatisk aktiver, når produktkvitteringer eller kreditorfakturaer bogføres, men Anlægsaktiver er konfigureret til at forhindre, at der bogføres anskaffelsesposteringer fra Kreditor.

  • Konti angives i feltet Kontotype for kontotyperne Kvittering for anlægsaktiv og Anlægsaktivafgang i Varegrupper.

    -formen.

  • Grænsen for kapitalisering for computergruppen (COMP) er 1.500.

  • Din opgave består i at indtaste en indkøbsordre på en ny bærbar computer, som en medarbejder skal bruge, bogføre indkøbsordren, kontrollere, at kontorassistenten bogfører en produktkvittering, bogføre kreditorfakturaen og derefter kontrollere, at bogholderen opdaterer status for det bærbare computeraktiv til Start.

Når du starter, skal du bruge formen Indkøbsordre til at angive detaljer om den bærbare computer, som koster 1.600. Du markerer afkrydsningsfeltet Nyt anlægsaktiv? i oversigtspanelet Anlægsaktiver på indkøbsordrelinjerne, vælger COMP som anlægsaktivgruppe og gemmer indkøbsordren.

Når den bærbare computer modtages, indtaster og bogfører kontorassistenten en produktkvittering for at registrere modtagelsen af computeren. Computeraktivet oprettes og har statussen Endnu ikke anskaffet. Beløbet overskrider grænsen for kapitalisering. Afkrydsningsfeltet Afskrivning er derfor markeret i værdimodellerne og afskrivningsmodellerne for computeraktivet. Følgende posteringer forekom.

Beskrivelse

Konto

Debet

Kredit

Køb, produktkvitteringskøb

Ikke-fakturerede tilgange

1.600,00

Køb, modkonto for produktkvitteringskøb

Periodiserede køb

1.600,00

Derefter skal du bogføre kreditorfakturaen for den bærbare computer. Status for computeren ændres ikke, da Anlægsaktiver er konfigureret til at forhindre, at der bogføres en postering af en aktivanskaffelse, når der bogføres en kreditorfaktura. Afkrydsningsfeltet Opret et nyt anlægsaktiv blev markeret, da kreditorfakturaen blev bogført. Kontoen Kvittering for anlægsaktiv blev derfor ikke brugt. Kontoen Anlægsaktivafgang blev ikke brugt, da der ikke blev bogført en anskaffelse. Den bruges senere, når organisationens bogholder bogfører en anskaffelsespostering i Anlægsaktiver ved hjælp af anskaffelsesforslag.

Følgende posteringer forekom.

Beskrivelse

Konto

Debet

Kredit

Køb, modkonto for produktkvitteringskøb

Periodiserede køb

1.600,00

Kreditorsaldo

Kreditor

1.600,00

Køb, kvittering for anlægsaktiv

Computerudgift

1.600,00

Køb, produktkvitteringskøb

Ikke-fakturerede tilgange

1.600,00

Til sidst gennemser bogholderen alle anlægsaktiver med statussen Endnu ikke anskaffet. Det nye computeraktiv gennemses således. Bogholderen åbner derefter formen Anskaffelsesforslag fra kladdelinjerne Anlægsaktiver og opretter anskaffelsesposteringer for alle de aktiver, der har en faktura, men som stadig har statussen Endnu ikke anskaffet. Når kladden bogføres, ændres status for computeraktivet til Start. Kontoen Anlægsaktivafgang krediteres, mens kontoen til anskaffelse af aktiver debiteres.

Der findes bl.a. følgende variationer for dette scenario:

  • Hvis Anlægsaktiver er konfigureret til at tillade, at anskaffelsesposteringer for aktiver bogføres, når kreditorfakturaer bogføres, behøver bogholderen ikke at bruge anskaffelsesforslag i Anlægsaktiver, da anskaffelsesposteringen er oprettet. Forskellige konti opdateres også, når du bogfører kreditorfakturaen. I stedet for kontoen for computerudgifter debiteres beholdningskontoen Kvittering for anlægsaktiv, og der sker to ekstra posteringer: Anskaffelseskontoen for aktiver debiteres, og beholdningskontoen Anlægsaktivafgang krediteres.

  • Hvis afkrydsningsfeltet Opret et nyt anlægsaktiv ikke er markeret, når produktkvitteringen bogføres, oprettes der ikke samtidig et aktiv. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Opret et nyt anlægsaktiv, før du bogfører kreditorfakturaen, oprettes aktivet og har statussen Endnu ikke anskaffet eller statussen Start, hvis du også bogfører anskaffelsesposteringer, når der oprettes kreditorfakturaer.

  • Hvis omkostningerne for den bærbare computer er 1.400 i stedet for 1.600, nås grænsen for kapitalisering ikke. Aktivet oprettes derfor, og markeringen i afkrydsningsfeltet Afskrivning fjernes.

  • Hvis der bruges en indgangsbog, skal du bruge formen Godkendelseskladde, når indgangsbogen er bogført, til at hente bilaget, knytte indkøbsordren til kreditorfakturaen, markere afkrydsningsfeltet Opret et nyt anlægsaktiv og derefter bogføre kreditorfakturaen. Hvis du er medlem af en brugergruppe, der kan oprette anskaffelsesposteringer, oprettes anskaffelsen, og aktivet har statussen Start.

  • Hvis der kun er modtaget en delmængde, oprettes der ikke en anskaffelse af aktiv for den første kreditorfaktura på grund af brugergruppebegrænsninger. Den eneste måde, anskaffelsen kan bogføres på for den anden kreditorfaktura, der afslutter det bestilte antal, er, hvis der allerede er registreret en anskaffelsespostering for den første kreditorfaktura, og du er medlem af en brugergruppe, der kan bogføre anskaffelser.

Se også

Om integration af anlægsaktiver

Behandle aktiver, der er oprettet ud fra Kreditor

Konfigurere integration af Anlægsaktiver og Kreditor

Anskaffelsesforslag (form)

Forslag til anskaffelsesregulering (form)