Remittere en egenveksel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Brug en remitteringskladde til at oprette en remitteringsfil, som du kan sende til banken. Filen kan indeholde oplysninger om udstedte egenveksler og fakturaer, der er bogført.

  1. Klik på Kreditor > Kladder > Egenveksler > Remitteringskladde.

  2. Opret en kladde.

  3. Klik på fanen Egenveksel, og vælg derefter en bankkonto.

  4. Klik på Linjer.

  5. Vælg kreditorkontoen for fakturaen i formen Kladdebilag, og klik derefter på Funktioner > Udligning.

  6. I formen Udlign åbne posteringer i kolonnen Marker skal du markere afkrydsningsfeltet for fakturatransaktionen, der har status Faktureret. Du skal også markere afkrydsningsfeltet for betalingstransaktionen for egenvekslen med status Udstedt. Luk formen for at overføre de valgte posteringer til kladdelinjer.

    Bemærk

    Evt. resterende beløb i transaktionerne skal udlignes. Du kan ikke oprette en delvis udligning af en remitteringskladde.

  7. Klik på fanen Betalingsgebyr i formen Kladdebilag. Kontrollér, at betalingsgebyret, der er medtaget i remitteringen, er korrekt.

  8. Hvis du vil oprette remitteringsfilen til banken, skal du klikke på Funktioner > Generer remittering.

  9. Klik på Bogfør > Bogfør.

    Der oprettes en ny linje for egenvekslen. Denne linje har statussen Remitteret og et løbenummer på 1 eller højere. Derudover oprettes der en kreditortransaktion for fakturaen. Denne transaktion har status Faktura remitteret. Både egenvekslen og kreditortransaktionen vises i forespørgselsformen Egenvekseljournal. I forespørgselsformen Egenvekselstatistik er nummeret i rækken Remitterede og remitterede-bekræftede dokumenter forhøjet, og nummeret i rækken Udstedte og fakturabekræftede dokumenter er formindsket.

    Når du remitterer en udstedt egenveksel, debiteres samlekontoen for egenvekslen, og den remitterede samlekonto for egenveksler krediteres.

    Når du remitterer en faktura, debiteres samlekontoen for kreditorer, og den fakturaremitterede samlekonto krediteres.

    Bemærk

    Hvis der vises en fejlmeddelelse, der nævner bogføringsbegrænsninger, kan din konfiguration betyde, at du kun kan bogføre journaler, du selv har oprettet. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Bogføringsbegrænsninger (form).

Se også

Udligne en egenveksel

Genudstede en egenveksel

Oprette og validere kladder og kladdelinjer

Kladdehoved (form)

Egenvekselstatistik (form)

Om betalingstyper

Udskrive kopier af betalinger som ikke-omsættelige checks