Přidat faktury do skupin plateb

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Faktury můžete přidat do skupin plateb abyste je seskupily podle společného kódu. Pokud je vyrovnána jedna faktura ve skupině, ostatní faktury ve skupině jsou zahrnuty do stejného vyrovnání.

Poznámka

Faktury, které patří do stejné skupiny plateb musí být vyrovnány ve stejnou dobu. Pokud z nějakého důvodu nemůže být jedna faktura ve skupině plateb vyrovnána, nemohou být vyrovnány žádné faktury ve stejné skupině plateb. Pokud například faktura ve skupině plateb OHEŇ není schválena, je třeba ji schválit nebo odstranit ze skupiny plateb, než ostatní faktury ze skupiny plateb OHEŇ bude možné vyrovnat.

Nastavení závazků pro umožnění skupin plateb

  1. Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Parametry závazků.

  2. Klepněte na volbu Faktura a zaškrtněte políčko Aktivovat skupiny plateb faktur.

Přidání faktury do skupiny plateb

  1. Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele.

  2. V podokně akcí klepnutím na možnost Faktura vytvořte fakturu.

    - nebo -

    Kliknutím na možnost Z nákupní objednávky vytvořte fakturu z vybraných nákupních objednávek.

    - nebo -

    Kliknutím na možnost Z příjemky produktu vytvořte fakturu z vybraných příjemek produktů.

  3. Zadejte podrobnosti záhlaví faktury jako je účet faktury. Poté klepněte na Zobrazení záhlaví v podokně akcí chcete-li zobrazit úplné informace o záhlaví faktury.

  4. V poli Kód skupiny plateb na záložce s náhledem Platba zadejte nebo vyberte kód skupiny plateb pro fakturu. Kód skupiny plateb může být až 10 alfanumerických znaků a může obsahovat také symboly a mezery.

Viz také

Klíčové úkoly: platby dodavatele a vyrovnání

Parametry závazků (formulář)

Faktury dodavatele (formulář)